一是强化国有企业审计监督。以国有企业领导干部经济责任审计为主线,结合财政财务收支审计和专项审计调查,统筹推进区管国企审计全覆盖。审计重点关注国有企业重大政策落实、国有资产交易、重大项目投资建设、国有资本运作、经营风险防范等重点环节和关键领域,揭示问题短板,提出对策建议,推动国有企业完善管理制度、消除风险隐患。发挥区委审计委成员单位协作机制与经济责任联席会议平台优势,强化审计、纪检监察、国资三方贯通协同,深化审计成果运用,促进国有资产安全。
二是做实派驻专项监督。派驻国企审计专员办前移监督关口,关注国有企业决策流程合规性、合理性,决策内容科学性、有效性,发挥预警“探头”作用。2023年来监督国有企业重大决策议题2000余项,提出审计监督建议300余条。开展国有企业贸易业务专项检查,督促企业组建整改专班,建立绩效挂钩考核机制,推动企业收回应收账款超3亿元,降低贸易风险敞口。开展专项调研,走访20个国有企业产业园区和业内优秀园区运营商,形成国企产业载体调研报告供国资国企决策参考。
三是立足内审指导监督。开展国有企业内审工作调研,就推动建立内审制度、发挥内审作用、形成国企内部大监督格局提出指导建议。组建业务交流平台,汇聚审计人员近200人。召开国有企业内审工作交流会10余场,针对企业业务特点聘请行业专家进行内审培训。组织内审专项检查,针对发现问题提出内审立项建议,督促审计问题整改250个,不断推动内审在促进企业完善治理、防范化解风险方面发挥作用。 (丘凤珍、周爽)