一是科学统筹落实,高质量完成内部审计统计工作。通过更新名录保证统计完整性、严格审核提高统计准确性、强化指导提升数据有效性的方式,顺利完成了2022年上半年全区300多个单位内审统计工作。
二是加强宣传学习,提高各单位对内审工作的重视。收集整理中央、省、市及上级审计机关对内部审计工作的指导性规范性文件,形成《内部审计工作相关规定清单》转发至全区60多个单位,积极引导各单位内部审计机构加强制度建设,创新内部审计方法,扎实开展内部审计工作。
三是落实监督职责,督促各单位内部审计工作落实落细。派出检查小组对部分下属机构多、资金量大的单位进行现场检查指导。听取被检查单位近2年内部审计工作情况报告,聚焦内审机构制度建立健全、审计质量控制、问题整改和队伍建设等情况查阅内审资料,现场反馈检查结果,有针对性地提出指导意见,推动规范内审行为,切实提高内审工作质量和水平。(邓少菲)
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