一是加强规范管理,全面掌握底数。2022年初,区审计局联合区委编办对全区各镇街以及区直局以上单位内部审计机构组织建设情况进行摸底调查,明确由不同内设机构履行内部审计职责和负责财务工作职责。目前全区55个单位和13个镇街均已明确履行内部审计职责内设机构。
二是实行计划统领,提升内审刚性。进一步加强对全区各相关单位制定2022年度内部审计计划指导,同时,将内部审计计划统筹向农村集体经济审计等基层领域延伸。截至2022年6月底,全区共开展内部审计项目201项。
三是开展指导监督,提高审计质量。一方面把内部审计指导和监督纳入年度工作内容,对区人社局等7个单位和部门开展内部审计指导监督检查,进一步加大内部审计工作推动力度;另一方面在实施审计项目时,落实《广东省内部审计工作规定》(粤府令〔2019〕259号),将被审计单位内部审计制度建立健全、工作开展、质量效果等内容,纳入审计监督评价的范围,促进内部审计制度的建立健全,有效保障内审工作质量。
四是落实内审整改,加强监督检查。区审计局统筹运用日常监督、审计监督、专项检查等方式,对8个单位内部审计方面存在的问题,共发出反馈函3份、整改函5份,督促整改,强化审计项目后期约束管理,促进内部审计工作发挥作用。 (罗 祺)
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