2025年是国企改革深化提升行动的收官之年。近日,海珠区审计局联合区国资监管部门召开国企监管工作沟通协调会,双方围绕深化国企改革、促进优化国有经济布局以及结构调整等方面进行深入交流,并就国企监管改革相关政策要求、经营管理情况以及防范重大项目投资风险等方面梳理协同监督的工作重点,为接下来高质量完成国企改革深化提升行动提供有力保障。
近年来,海珠区审计局持续深化与区国资监管部门的贯通协同,聚焦国企高质量发展,紧紧围绕国企贯彻执行国家重大政策措施、决策部署,落实区委、区政府工作要求,经营管理以及风险防范等方面开展联合监督,共同推动区属国企提质增效。一是建立工作会商机制。区审计局与区国资监管部门双方及时交流、通报工作情况,共同修订区属国有企业监事会管理办法,实现信息联通共享,共商共享企业日常监督工作信息成果,织密“国企监督网”,研究提出创新国企审计、监管方式的对策建议。二是建立计划实施协同机制。区审计局在制定年度审计计划时充分征求区国资监管部门意见,结合区国资监管部门专项检查和内部审计情况,科学合理谋划国有企业审计项目计划,分专题分重点分层次,形成监督合力。三是建立成果运用协同机制。会同区国资监管部门组成联合反馈组,召开审计结果反馈会,共同提出审计整改工作要求,压实国企整改主体责任和主要领导人员整改第一责任人责任,针对整改中存在的历史遗留问题、体制机制问题,双方共同研究解决思路及方法,提出整改建议,扎实做好审计整改“下半篇文章”。(王喆)
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