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广州市荔湾区审计局强化措施持续推进内部审计工作提质增效

发布时间:2024-12-10 14:51:16
来源: 市审计局
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  2024年,广州市荔湾区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻落实中央经济工作会议精神及习近平总书记视察广东、广州和对审计工作重要讲话、重要指示精神,按照上级审计机关的工作部署,大力推动区属各单位健全完善内部审计工作制度,积极发挥内部审计在加强单位规范管理、防范风险和完善治理中的作用,内部审计工作质量和成效取得了新的进步。

  一、以制度促规范,促进内审工作机制更加健全

  坚持做到内部审计指导监督与审计业务工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核。一是结合对上年度内部审计工作专项检查和各单位报送的内部审计资料综合分析,研究制定并印发2024年荔湾区内部审计工作指导意见,从全面贯彻落实内部审计工作规定、统筹安排年度内部审计项目、提升审计项目质量控制等三个方面作出具体部署,进一步强化了各单位部门“一把手”对内审工作的重视程度,有效促进区属部门单位内部审计工作规范化。二是制定2024年度内部审计指导监督工作方案,通过对内部审计制度建设、职责履行、项目质量、审计整改和结果运用等方面的指导监督,促进各单位全面加强党对内部审计工作的领导,认真贯彻落实内部审计工作相关规定,健全内部审计制度,规范内部审计程序,提高内部审计质量,深化审计结果运用,充分发挥内部审计在促进单位完善治理,推动实现预期目标。

  二、以检查促提升,推动各单位对内部审计更加重视

  认真贯彻落实《广东省审计厅关于加强内部审计指导监督工作的意见》关于“持续开展内部审计工作监督检查”的要求,印发有关内部审计工作专项检查相关文书参考格式和部分示例,要求各科室在开展预算执行和其他财政收支情况审计、经济责任审计时,一并开展被审计单位内部审计工作专项检查,如实填写相关文书,及时整理归档。2024年,各审计组在10个区属被审计单位开展内部审计工作专项检查,重点检查内部审计领导体制建立和执行、制度建立健全、人员配备、职责履行、内部审计质量、委托社会审计机构实施审计项目、审计结果运用等情况,发现并指出问题29个,对内部审计机构改进业务工作提出指导性意见建议26条。

  三、以调研促发展,内部审计履职能力不断夯实

  建立各业务科室与区属部门单位对口联系工作机制,明确对各部门单位内部审计工作指导监督的任务分工和目标要求。各业务科室通过调查研究、座谈交流、现场指导、专项检查以及结合审计项目实施等方式开展内部审计指导监督,有效促进了区属部门单位内部审计工作水平的提高。全年局班子成员带队到18个区属机关单位、街道办事处、事业单位、经济联社深入开展内部审计工作指导21次,并通过电话、粤政易等多种形式为区内单位部门答疑解惑,发现并指出问题59个,提出并被采纳建议55条。


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